目 录
第一部分:自治区外事办翻译室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区外事办翻译室2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区外事办翻译室2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:自治区外事办翻译室概况
一、主要职能
自治区外事办翻译室于2005年2月经自治区编委批准成立,是自治区外事办直属事业单位。其主要职能是:负责到我区访问的外国党宾、国宾的接待翻译;负责自治区领导重要外事活动及出访的翻译;负责中国—东盟自由贸易区和中国—东盟博览会各种文件、资料、来往文电的笔译;协助中国—东盟博览会及在广西举行的有关国际性会议的同声传译和口译工作;负责区内外事文件、涉外文书和重要资料的笔译、校译工作;收集、研究和规范我区涉外翻译常用词汇的新词汇;指导全区外事翻译工作。
二、机构设置情况
自治区外事办翻译室为公益一类事业单位,属正处级财政全额拨款事业单位。
第二部分:自治区外事办翻译室2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2026年单位总收入262.38万元,总支出262.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加57.40万元,增长28%,主要原因是将非财政拨款形成的结转结余资金统筹编入2026年度预算使用。总支出较上年增加57.40万元,增长28%,主要原因是设立搭建广西人工智能翻译创新应用中心、东盟非通用语种人工智能翻译实训基地。
二、单位预算收入总体情况说明
2026年单位总收入262.38万元,较上年增加57.40万元,增长28%。单位收入主要包括:一般公共预算收入206.34万元,较上年增加1.36万元,增长0.66%;上年结转结余56.04万元,较上年增加56.04万元,增长100%,主要原因是将非财政拨款形成的结转结余资金统筹编入2026年度预算使用。
三、单位支出总体情况说明
2026年单位总支出262.38万元,较上年增加57.40万元,增长28%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出类科目支出245.71万元,占本年支出预算93.65%,较上年增加94.87万元,增长62.89%,主要原因是将非财政拨款形成的结转结余资金统筹编入2026年度预算使用。
2.社会保障和就业支出类科目支出9.21万元,占本年支出预算3.51%,较上年减少20.73万元,下降69.24%,主要原因是预算支出功能科目选错导致。
3.卫生健康支出类科目支出2.84万元,占本年支出预算1.08%,较上年减少6.39万元,下降69.23%,主要原因是预算支出功能科目选错导致。
4.住房保障支出类科目支出4.61万元,占本年支出预算1.76%,较上年减少10.36万元,下降69.21%,主要原因是预算支出功能科目选错导致。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算206.34万元,占本年支出预算78.64%,较上年增加1.36万元,增长0.66%,其中:人员经费预算190.27万元,占基本支出预算92.21%;公用经费(商品和服务支出)预算16.06万元,占基本支出预算7.78%。具体为:
(1)工资福利支出预算183.96万元,占基本支出预算89.15%,较上年增加2.07万元,增长1.14%。
(2)商品和服务支出预算16.06万元,占基本支出预算7.78%,较上年减少0.79万元,下降4.69%。
(3)对个人和家庭补助支出预算6.31万元,占支出总预算的3.06%,较上年增加0.07万元,增长1.12%。
2.项目支出预算
项目支出预算56.04万元,占本年支出预算21.36%,较上年增加56.04万元,增长100%,主要原因是设立搭建广西人工智能翻译创新应用中心、东盟非通用语种人工智能翻译实训基地。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.31万元,同口径比2025年减少0.82万元,下降26.20%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费2026年预算安排2.31万元,比上年减少0.82万元,下降26.20%,其中:公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2026年预算安排2.31万元,比上年减少0.82万元,下降26.20%减少的主要原因是落实自治区党委和政府过紧日子有关要求,压减公务用车运行维护费支出。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费以及其他费用,用于购买保障单位日常运转发生的货物或服务。我单位2026年事业单位运行经费预算16.06万元,较上年减少0.79万元,下降4.69%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定自治区外事办翻译室保留的公务用车编制为1辆,编内车辆实有数为1辆,为一般公务用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目1个,预算资金56.04万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
| 广西壮族自治区外事办公室翻译室 | 人工智能翻译创新应用中心经费 | 56.04 | 利用现有办公场所实施人工智能翻译创新应用中心、东盟非通用语种人工智能翻译实训基地软硬件搭建,为国际会议提供同传服务及译员日常同传训练。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区外事办翻译室2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
关联文件: