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广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2026年单位预算公开

发布日期: 2026-02-28 17:15

目 录

第一部分:自治区外事办机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区外事办机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区外事办机关服务中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分:自治区外事办机关服务中心概况

一、主要职能

自治区外事办机关服务中心于2002年6月经自治区编委批准成立,是自治区外事办直属事业单位。其主要职能是:为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区外事办机关服务中心为公益一类事业单位,属正处级财政全额拨款事业单位。

第二部分:自治区外事办机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年单位总收入173.89万元,总支出173.89万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加31.11万元,增长21.79%,主要原因是新增在职人员。总支出较上年增加31.11万元,增长21.79%,主要原因是新增在职人员增加人员经费支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年单位总收入173.89万元,较上年增加31.11万元,增长21.79%,主要原因是新增在职人员。单位收入均为一般公共预算拨款。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算173.89万元,较上年增加31.11万元,增长21.79%,主要原因是新增在职人员增加人员经费支出。单位支出全部为基本支出,占支出总预算的100%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目支出125.26万元,占本年支出预算72.03%,同比增加22.80万元,增长22.25%。

2.社会保障和就业支出类科目支出27.86万元,占本年支出预算16.02%,同比增加4.56万元,增长19.57%。

3.卫生健康支出类科目支出7.92万元,占本年支出预算4.55%,同比增加1.43万元,增长22.03%。

4.住房保障支出类科目支出12.85万元,占本年支出预算7.39%,同比增加2.32万元,增长22.03%。

(二)按支出结构分类划分,为基本支出预算。

基本支出预算173.89万元,占本年支出预算100%,较上年增加31.11万元,增长21.79%,其中:人员经费预算152.02万元,占基本支出预算87.42%;公用经费(商品和服务支出)预算21.87万元,占基本支出预算12.58%。具体为:

1.工资福利支出预算142.08万元,占基本支出预算81.71%,同比增加27.70万元,增长24.22%。主要原因是2026年较上年新增在职人员。

2.商品和服务支出预算21.87万元,占基本支出预算12.58%,同比增加2.45万元,增长12.62%。

3.对个人和家庭补助支出预算9.94万元,占基本支出预算5.72%,同比增加0.97万元,增长10.81%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,与上年持平。

七、事业单位相关运行安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费以及其他费用,用于购买保障单位日常运转发生的货物或服务。我单位2026年事业单位运行经费预算21.87万元,较上年增加2.45万元,增长12.62%,增长的主要原因是新增在职人员,相应增加公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

我单位2026年无项目预算,因此无预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、一般公共财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区外事办机关服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

关联文件: