目 录
第一部分:自治区外事办概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区外事办2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算项目绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区外事办2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:部门概况
一、自治区外事办主要职能
(一)贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府外事工作的决策部署;协调推进广西对外交流合作;研究制定广西外事工作发展规划和年度计划并组织实施;归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务;负责区内外事工作联系指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。
(二)围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究,为自治区党委、自治区人民政府外事工作决策提供意见建议;负责外事工作政策研究,起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件,完善外事管理相关政策规定,并负责组织实施和监督检查;利用外部资源和对外工作渠道,推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作,为全区经济建设和社会发展服务。
(三)负责因公出访来访管理工作;根据中央有关部门授权,负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来桂访问的有关事项;颁发因公出国护照、往来港澳通行证;办理申办外国签证(签注)、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续;审核在我区举办国际会议的报批手续。
(四)负责涉外安全和领事保护工作;配合公安部门做好境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会签全区重要涉外报道和涉外稿件。
(五)组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;组织接待来桂访问的港澳特别行政区政府重要官员;统筹协调自治区领导的对外交往事宜。
(六)负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系;负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员;负责外国驻邕领事机构及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作;归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。
(七)根据外交部授权,管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界;负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作;会同有关部门处理边界涉外事务;协调我区同毗邻越南各省的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。
(八)归口管理、指导和协调全区同港澳特别行政区的交往事项;处理有关涉港澳事务。
(九)指导开展国外友好区(省、州、府)、友好城市和民间对外友好交往活动。
(十)指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作;指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。
(十一)完成自治区党委、自治区人民政府及上级部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)单位内设机构情况。自治区外事办是自治区人民政府主管外事工作的组成部门,为正厅级,加挂自治区港澳事务办公室牌子,自治区党委外事工作委员会办公室设于本办。自治区外事办设11个内设机构,包括秘书处、综合协调处(政策法规处)、领事处、出国管理处、东盟处、对外交流合作处、越南处、新闻文化处、港澳工作处、礼宾处、人事处。另设机关党委。
(二)所属下级单位情况。
自治区外事办下辖4个二级预算单位,即:
代管单位1个:自治区人民对外友好协会,为全区性群众团体组织,设1个内设机构:办公室。
直属事业单位3个:自治区外事办机关服务中心、自治区外事办翻译室、自治区因公电子护照制证中心。
1.自治区外事办机关服务中心的主要职责。自治区外事办机关服务中心于2002年6月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位。其主要职责是:为机关提供后勤保障服务。
2.自治区外事办翻译室的主要职责。自治区外事办翻译室于2005年2月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位。其主要职责是:承担自治区相关外事翻译服务工作。
3.自治区人民对外友好协会的主要职责。自治区人民对外友好协会于2008年11月经自治区编委批准设立,列为全区性群众团体组织,由自治区外事办管理。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策,根据国家总体外交政策和自治区党委、自治区人民政府对外交往的需要,通过民间交往,配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、卫生、体育等领域的交流与合作。负责联系外国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式发展友谊、增进相互了解。配合全国对外友协开展维护世界和平的活动。承办全国对外友协交办的工作任务。利用民间渠道,开展同外国的经济、科技和人才交流,为区内有关部门对外交流与合作牵线搭桥、提供信息服务。研究制定友协交流计划,并组织实施。为自治区及各市物色友好省州和友好城市对子并做前期筹备和审核报批工作。指导全区友好城市和对外民间交流业务。办理自治区领导从友协渠道出访事宜。
4.自治区因公电子护照制证中心的主要职责。自治区因公电子护照制证中心于2011年9月经自治区编委批准设立,属副处级财政全额拨款事业单位。其主要职责:承担我区因公电子护照制作的相关技术性、辅助性和事务性工作。
第二部分:自治区外事办2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年我办本级及所属事业单位总收入4490.18万元,总支出4490.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加149.79万元,增长3.45%,主要原因是新增在职人员、人员工资调增及职务晋升增加人员经费,盘活历年翻译服务收入。总支出较上年增加149.79万元,增长3.45%,主要原因是新增在职人员、人员工资调增及职务晋升增加人员经费支出,设立搭建广西人工智能翻译创新应用中心、东盟非通用语种人工智能翻译实训基地。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年我办本级及所属事业单位总收入4490.18万元,较上年增加149.79万元,增长3.45%。其中:一般公共预算拨款收入4434.14万元,同比增加93.75万元,增长2.16%,主要原因是新增在职人员、人员工资调增及职务晋升增加人员经费;上年结转结余56.04万元,同比增加56.04万元,增长100%,主要是将非财政拨款形成的结转结余资金统筹编入2026年度预算使用。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年我办本级及所属事业单位总支出4490.18万元,较上年增加149.79万元,增长3.45%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出类科目支出3773.50万元,占本年支出预算84.04%,较上年增加155.44万元,增长4.30%。
2.社会保障和就业支出类科目支出464.31万元,占本年支出预算10.34%,较上年减少0.05万元,下降0.01%。
3.卫生健康支出类科目支出96.27万元,占本年支出预算2.14%,较上年减少2.13万元,下降2.16%。
4.住房保障支出类科目支出156.11万元,占本年支出预算3.48%,较上年减少3.45万元,下降2.16%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算2571.68万元,占本年支出预算57.27%,较上年增加219.26万元,增长9.32%,其中:人员经费预算2192.55万元,占基本支出预算85.26%;公用经费(商品和服务支出)预算379.13万元,占基本支出预算14.74%。具体为:
(1)工资福利支出预算1948.34万元,占基本支出预算75.76%,较上年增加135.75万元,增长7.49%。
(2)商品和服务支出预算379.13万元,占基本支出预算14.74%,较上年增加68.91万元,增长22.21%。主要原因是2026年较上年新增在职人员和退休人员,相应增加单位食堂运转经费、离退休公用支出等;根据预算编制要求,将物业管理费、党建工会团委妇委会活动经费等调整至基本支出编列。
(3)对个人和家庭补助支出预算244.21万元,占支出总预算的6.01%,同比增加9.50万元,增长4.32%,增长的主要原因是:新增退休人员相应增加费用。
2.项目支出预算
项目支出预算1918.50万元,占本年支出预算42.73%,较上年减少69.47万元,下降3.49%,主要原因是根据预算编制要求,将物业管理费、党建工会团委妇委会活动经费等调整至基本支出编列;严格落实自治区党委和政府过紧日子要求,进一步压减因公出国(境)费用、公务接待费用支出;按“有保有压、急需先保”原则,调整优化项目支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我办本级及所属事业单位2026年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我办本级及所属事业单位2026年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我办本级及所属事业单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算644.39万元,同口径比2025年减少223.53万元,下降25.75%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排395.52万元,比上年减少206.52万元,下降34.30%,减少的主要原因是根据党政机关厉行节约反对浪费及落实过紧日子有关要求,减少出访任务和批次,相应减少因公出国(境)经费。
(二)公务用车购置及运行维护费2026年预算安排49.98万元,比上年减少2.79万元,下降5.29%。其中:公务用车购置费2026年预算安排19万元,比上年较少1万元,下降5%。公务用车运行维护费2026年预算安排30.98万元,比上年减少1.79万元,下降5.46%,减少的主要原因是落实自治区党委和政府过紧日子有关要求,压减公务用车运行维护费支出。
(三)公务接待费2026年预算安排198.89万元,比上年减少14.22万元,下降6.67%,减少的主要原因是根据党政机关厉行节约反对浪费及自治区党委和政府过紧日子有关要求,压减公务接待费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我办本级及所属事业单机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我办本级及所属事业单位2026年机关运行经费预算379.13万元,较上年增加68.91万元,增长22.21%,增长的主要原因是根据预算编制要求,将物业管理费、党建工会团委妇委会活动经费等调整至基本支出编列。
八、政府采购预算安排情况说明
我办本级及所属事业单位2026年政府采购预算总额321.08万元。其中:货物类采购预算236.50万元,占政府采购预算73.66%;服务类采购预算84.58万元,占政府采购预算26.34%;工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我办本级及所属事业单位保留的公务用车编制为12辆。其中:
1.自治区外事办本级车辆编制为10辆,编内车辆实有数为10辆,其中:1辆为厅级领导工作用车,9辆为一般公务用车。
2.自治区外事办机关服务中心车辆无实有车辆。
3.自治区外事办翻译室车辆编制为1辆,编内车辆实有数为1辆,为一般公务用车。
4.自治区人民对外友好协会车辆无实有车辆。
5.自治区因公护照制证中心车辆编制为1辆,编内车辆实有数为1辆,为一般公务用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
1.我办本级及所属事业单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目25个,预算资金1918.50万元;对下转移支付项目1个,预算资金40万元。绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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单位名称 |
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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广西壮族自治区外事办公室 |
外宾接待经费 |
200 |
通过完成外国访桂的国宾、党宾、会议外宾和其他重要外宾接待任务,完成来桂访问的港澳特别行政区政府重要官员接待任务,完成自治区党委、政府委托举行的外表招待酒会以及其他临时安排的重要外事接待任务,达到加强对外文化交流、经贸合作,促进广西“一带一路”发展的目的。 |
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广西壮族自治区外事办公室 |
信息化建设经费 |
200 |
通过完成因公通行证电子化平台软硬件建设及项目配套实施工作,达到新版公务护照审批系统集成和批量印制条件。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 自治区外事办2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: