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广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2024年部门预算

发布日期: 2024-02-04 11:50

目    录


第一部分:自治区外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区外事办公室机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区外事办公室机关服务中心2024年部门预算报表

表一:单位收支总表

表二:单位收入总表

表三:单位支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:自治区外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

自治区外事办公室机关服务中心于2002年6月经自治区编委批准成立,是自治区外事办公室直属事业单位。其主要职能是:为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区外事办公室机关服务中心属正处级财政全额拨款事业单位,其编制为事业编。

第二部分:自治区外事办公室机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算155.35万元,同比增加9万元,增长6.15%。收入均为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算155.35万元,同比增加9万元,增长6.15%。收入均为一般公共预算拨款。

2024年收入预算增长的主要原因是:在职人员晋级晋档导致费用增长。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算155.35万元,同比增加9万元,增长6.15%。全部为基本支出,占支出总预算的100%,总体支出预算增长的主要原因与收入预算增长的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.201一般公共服务支出预算114.63万元,占支出总预算的73.79%,同比增加5.70万元,增长5.23%。

2.208社会保障和就业支出预算23.93万元,占支出总预算的15.40%,同比增加2.24万元,增长10.33%。

3.210卫生健康支出预算6.39万元,占支出总预算的4.11%,同比增加0.39万元,增长6.5%。

4.221住房保障支出预算10.36万元,占支出总预算的6.67%,同比增加0.63万元,增长6.47%。

(二)按支出结构分类划分,为基本支出预算。

基本支出预算155.35万元,占支出总预算的100%,同比增加9万元,增长6.15%。其中:

工资福利支出预算126.64万元,占支出总预算的81.52%,同比增加7.63万元,增长6.41%。

商品和服务支出预算21.40万元,占支出总预算的13.78%,同比增加0.17万元,增长0.80%。

对个人和家庭补助支出预算7.31万元,占支出总预算的4.70%,同比增加1.28万元,增长21.23%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算数为155.35万元,收入均为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出114.63万元、社会保障和就业支出23.93万元、卫生健康支出6.39万元,住房保障支出10.36万元。财政拨款总收入和总支出同比增加9万元,增长6.15%,增长的主要原因是:在职人员晋级晋档导致费用增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款155.35万元,全部为基本支出,同比增加9万元,增长6.15%。

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

(一)机关服务类科目114.63万元,其中:基本支出114.63万元,项目支出0万元。主要是机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

(二)事业单位离退休类科目3.24万元,其中:基本支出3.24万元,项目支出0万元。主要用于退休人员经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费类科目13.82万元,其中:基本支出13.82万元,项目支出0万元。主要用于在职职工的单位养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费类科目6.91万元,其中:基本支出6.91万元,项目支出0万元。主要用于在职职工的单位职业年金费支出。

(五)事业单位医疗类科目6.39万元,其中:基本支出6.39万元,项目支出0万元。主要是按在职职工工资总额的一定比例计提的医疗保险费支出。

(六)住房公积金类科目10.36万元,其中:基本支出10.36万元,项目支出0万元。主要用于按国家统一规定计提的在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出155.35万元,其中:

人员经费133.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费21.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.1万元,与2023年预算持平。其中:公务接待费支出预算0.1万元,无因公出国(境)经费、无公务用车购置及运行维护费。公务接待费主要是用于按规定开支的公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区外事办公室机关服务中心2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区外事办公室机关服务中心2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位相关运行经费支出21.4万元,同比增加0.09万元,增长0.42%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。相关运行经费增长的主要原因:在职人员晋级晋档导致费用增长。

(二)政府采购预算安排情况说明

自治区外事办公室机关服务中心2024年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

自治区外事办公室机关服务中心无国有资产占用使用情况。

(四)预算绩效目标情况说明

自治区外事办公室机关服务中心无项目预算,因此无预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区外事办公室机关服务中心2024年部门预算报表

表一:单位收支总表

表二:单位收入总表

表三:单位支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

关联文件: